职位要求
岗位职责:
1.协助部门负责人建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等;
2.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
3.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
4.负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
5.完成领导交办的其他审计相关工作。
任要求职:
1、全日制大学本科及以上学历,会计学或审计学相关专业;
2、从事审计、内部审计、财务工作三年以上,熟悉审计和财务专业知识、审计工作流程,熟悉Office等办公软件软件使用技能,能够独立承担一定项目工作;
3、具备较强的书面和口头沟通能力、时间安排能力和承受压力能力;
4、有会计师事务所或企业内部审计工作经验者优先。