岗位职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、5年以上上市公司相关审计工作经验;
3、有注册会计师或高级会计师资格;
4、年龄在40岁以内。
1、建立和完善公司内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、5年以上上市公司相关审计工作经验;
3、有注册会计师或高级会计师资格;
4、年龄在40岁以内。
职位类别: 其他
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2.5-3K/月申请职位岗位职责: 1、负责基建项目的基建竣工财务决算报表编制; 2、基建竣工决算审计相关工作业绩优先; 3、有从事过基建竣工财务决算或审计相关工作经验的优先; 4、财务管理、基建会计、会计等相关专业。
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6-9/月申请职位工作职责:1.根据集团总部年度审计计划及部门负责人安排,对下属分、子公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;..
- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:中外合资
- 所属行业:供热采暖/动力燃气
- 所在地区:陕西-咸阳市-秦都区
- 联系人:杨先生
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- 邮政编码:712000
工作地址
- 地址:陕西省咸阳市中华西路4号建设大厦15层人力资源部






